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审计处等参加省教育厅2023年高校专项内部审计工作业务培训会
时间:2023-05-17   点击量:   审核:孙明灿

按照《山东省教育厅关于开展高等学校专项内部审计工作的通知》(鲁教财函〔2023〕16号)要求,为有效落实高校组织开展人才政策落实、招标采购事项内部审计工作的要求,加强对审计内容的认识和理解,明确各项指标的填报内容,4月20日上午,省教育厅财务处组织召开了2023年高等学校专项内部审计工作业务培训会,省教育厅财务处处长齐鲁出席培训会并作重要讲话,培训会由山东省教育厅发展服务中心副主任潘文娟主持。


齐鲁就高校人才政策落实、招标采购事项内部审计工作提出三点意见:一是充分认识开展专项内部审计工作的重要意义;二是融入业务来开展专项审计工作,内审人员要深入学校各个业务领域融入学校事业发展中去,成为学校发展的主人而不是观众,不能成为学校发展事业中的空中楼阁镜中之花;三是用好审计结果,为学校发展贡献力量。审计效果的最好证明是审计结果,审计结果的使用是促进学校发质量发展的有效举措。

会上,山东理工大学审计处处长毕方水、山东科技大学审计处处长卿熙宏分别就人才政策落实、招标采购事项内部审计工作作了辅导报告,从审计目标、审计范围、审计依据、审计内容重点以及审计要求等方面进行了详细讲解,同时通过举例进行了说明,为各高校顺利开展专项审计工作提供了鲜明思路,为更好的完成专项审计工作打下了坚实基础。

审计处、人力资源处、资产管理处负责人及相关工作人员参加了培训会。


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